Rozlicz z nami swój podatek z zagranicy.
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami lub zostaw numer, a my oddzwonimy.
Chcesz się dowiedzieć ile zwrotu podatku Ci się należy?
Czym się zajmujemy?
Rozliczenie podatku z Niemiec
Chcesz wykonać rozliczenie i uzyskać maksymalny zwrot podatku z Niemiec? Możesz to zrobić aż do 4 lat wstecz, nie zwlekaj i skorzystaj z naszej profesjonalnej pomocy już teraz.
Rozliczenie podatku z Holandii
Chcesz wykonać rozliczenie i uzyskać maksymalny zwrot podatku z Holandii? Możesz to zrobić aż do 5. lat wstecz, ale nie zwlekaj i skorzystaj z naszej profesjonalnej pomocy już teraz.
Ekstra zwrot podatku z Holandii
Jeśli pracowałeś(aś) w Holandii i utrzymujesz dzieci, przysługuje ci ekstra/extra zwrot podatku z Holandii! Dowiedz się, jak go uzyskać
Zorgtoeslag – wstrzymanie dodatku do ubezpieczenia z Holandii
Dowiedz się, jak zatrzymać wypłaty dofinansowania Zorgtoeslag – dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego z Holandii.
Zorgtoeslag – Zwrot dodatku do ubezpieczenia
Aby wynagrodzić pracownikowi ponoszenie kosztów ubezpieczenia, urząd Belastingdienst Toeslagen wypłaca mu na jego wniosek Zorgtoeslag, czyli specjalne dofinansowanie/dodatek.
Dochody z Holandii – jak rozliczać je w Polsce? PIT 36 ZG
Zleć nam rozliczenie twoich dochodów z Holandii, a my zajmiemy się resztą. Złożymy do Urzędu Skarbowego Twoją deklarację PIT 36 ZG Holandia elektronicznie.
StiPP, BPL, PMT i PME – zwrot składek emerytalnych z Holandii
Jeśli pracowałeś(aś) legalnie w Holandii, z Twojego wynagrodzenia na pewno były odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe, tzw. Premie Volksyerzekeringen. Proceder ten służy nabyciu prawa do pobierania holenderskiej emerytury – świadczenia AOW – po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego 68 lat.
JAAROPGAAF, JAAROPGAVE – karta podatkowa z Holandii
Jeśli byłeś(aś) zatrudniony legalnie na terenie Holandii, powinieneś(aś) dostać od pracodawcy lub zatrudniającej cię agencji kartę podatkową: Jaaropgaaf albo Jaaropgave.
E301, PD U1 – zaświadczenie potwierdzające lata pracy w Holandii
Pracowałeś(aś) w Holandii? Chcesz uzyskać emeryturę, rentę lub zasiłek dla bezrobotnych? Dowiedz się jak zdobyć zaświadczenie E301, PD U1.
nasi asystenci są do twojej dyspozycji
Odezwij się do nas!
Możesz skontaktować się z naszą siedzibą wysyłając wiadomość e-mail na adres poniżej, uzupełniając formularz kontaktowy lub poprostu wybrać podany niżej numer telefonu.
Kontakt
- Staszica 13, 47-400 Racibórz
- +48 880 100 686
- +48 662 483 332
- biuro@twojpodateknl.pl
Przydatne linki (kliknij)
Wyślij wiadomość
Ile to kosztuje?
Holandia
Dodatek / dofinasowanie / zwrot ubezpieczenia z Holandii - Zorgtoeslag
Rozliczenie i zwrot podatku z Holandi
Wykup / wypłata holenderskiego funduszu emerytalnego - StiPP / BPL
Polska
Rozliczenie dochodów z zagranicy w polskim Urzędzie Skarbowym - PIT 36 i ZG
Rozliczenie dochodów z Polski w Urzędzie Skarbowym - PIT 37
Niemcy
Potrzebujesz pomocy?
Najczęściej zadawane pytania
Za jakie lata można dostać zwrot podatku z Holandii?
Zwrot podatku z Holandii można otrzymać nawet do 5 lat wstecz. Aktualne możliwe lata do rozliczenia to: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.
Przypominamy, że rok 2019 można rozliczyć tylko do 31-12-2024!
Z chęcią pomożemy ci w całym procesie!
- Maksymalny zwrot podatku z Holandii,
- Usługa przez Internet – bez wychodzenia z domu,
- Kalkulator – darmowe obliczenie kwoty zwrotu podatku,
- Zwrot pieniędzy na konto nawet w 3 miesiące,
- 350 zł za usługę bez ukrytych opłat,
- Pomoc w zdobyciu karty podatkowej Jaaropgaaf lub Jaaropgave,
- Profesjonalnie, szybko i wygodnie!
Wypełnij kalkulator lub zostaw swój numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą!
Ile trzeba czekać na zwrot podatku z Holandii?
Z reguły rozpatrzenie holenderskiego zeznania podatkowego trwa od 3 do 12 miesięcy. W niektórych przypadkach proces ten może się wydłużyć – jednak zgodnie z prawem, urząd Belastingdienst nie może rozpatrywać twojej deklaracji dłużej niż 3 lata od momentu jej otrzymania.
Jeśli nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy, od kiedy złożyłeś(aś) zeznanie, nie obawiaj się i bądź cierpliwy(a).
Jeśli korzystałeś z usług innej firmy i po 12. miesiącach wciąż nie masz swoich pieniędzy, skontaktuj się z nami. Możemy sprawdzić status twojej sprawy.
Dowiemy, się kiedy i czy twoje zeznanie zostało złożone do urzędu oraz, czy nie została wydana już decyzja w tej sprawie.
W sprawie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.
Do kiedy muszę się rozliczyć? Jaka kara grozi za nierozliczenie podatku w Holandii?
Czy za nierozliczenie podatku w Holandii grozi kara? Ile wynosi? Czy można się odwołać?
Jeśli nie jesteś zameldowany(a) w Holandii powinieneś/powinnaś rozliczyć się z holenderskim urzędem podatkowym Belastingdienst w tych sytuacjach:
- Otrzymałeś(aś) z Belastingdienst pismo Aangiftebrief.
Jest to pismo wysyłane przez holenderski urząd do podatników na przełomie lutego i marca każdego roku.
Otrzymanie Aangiftebrief jest równoznaczne z wezwaniem przez Belastingdienst do rozliczenia holenderskiego podatku dochodowego w wyznaczonym terminie – np. dla 2021. roku był to 1 lipiec 2022.
Jeśli w takim przypadku nie wykonasz rozliczenia urząd Belastingdienst może nałożyć na Ciebie karę wynoszącą od 369 do nawet 984 EUR!
Obowiązek rozliczenia dotyczy także osób, które w podanym na piśmie roku nie uzyskały w Holandii żadnych dochodów – wówczas należy złożyć zeznanie zerowe.
Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzeniu zeznania/rozliczenia zerowego. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie go wykonać, skontaktuj się z nami!
- Przysługuje ci zwrot podatku dochodowego z Holandii wyższy niż 16 EUR.
Zgodnie z holenderskimi przepisami, jeśli z rozliczenia podatku wynika zwrot wynoszący więcej niż 16 euro, jesteś również zobowiązany(a) do złożenia zeznania podatkowego w Holandii.
- Musisz dopłacić w Holandii podatek dochodowy wynoszący 48 EUR lub więcej.
Z holenderskich przepisów podatkowych wynika, że jesteś również zobowiązany(a) do złożenia zeznania podatkowego w Holandii jeśli musisz dopłacić 48 euro lub więcej, a także
- W każdej innej sytuacji możesz wykonać rozliczenie podatku dochodowego w Holandii do 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym otrzymałeś(aś) dochód.
W sprawie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.
Zwrot podatku z Holandii – jakie dokumenty są potrzebne?
Jeśli chcesz się rozliczyć i otrzymać zwrot podatku z Holandii, będziesz potrzebować tych dokumentów:
- Holenderska karta podatkowa
Czyli Jaaropgaaf/Jaaropgave. Dokument ten powinieneś/powinnaś dostać od każdego pracodawcy lub agencji w Holandii, u których byłeś(aś) zatrudniony(a). Jeśli nie posiadasz wszystkich należnych ci kart podatkowych za dany rok, koniecznie skontaktuj się z twoimi pracodawcami z prośbą o ich wydanie.
Jeśli pobierałeś(aś) w Holandii zasiłek dla bezrobotnych, chorobowe, rentę lub emeryturę skontaktuj się z urzędem, który wypłacał ci świadczenie.
Jeżeli nie potrafisz samodzielnie uzyskać karty podatkowej Jaaropgaaf/Jaaropgave, chętnie pomożemy w tej sprawie!
- Zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego
Jeśli chcesz ubierać się o zwrot podatku z Holandii, zadbaj o to, aby uzyskać z polskiego Urzędu Skarbowego „Zaświadczenie o dochodach UE/WE”. Dzięki niemu zsumujesz Twój dochód uzyskany w Polsce i innych krajach poza Holandią.
Uzyskaj „Zaświadczenie o dochodach” w kilku prostych krokach.
- Pobierz formularz UE/WE za wybrany rok, klikając w jeden z odnośników poniżej:
- Wydrukuj całość dokumentu.
- W polach w sekcji 2/2a „Dane podatnika” wpisz czytelnie swoje dane.
- W polach w sekcji 3 „Podpis” wpisz miejscowość, datę i podpisz się w ramce imieniem i nazwiskiem.
- Nie wypełniaj żadnych pól w sekcjach 4 i 5!
- Zanieś formularz do Twojego Urzędu Skarbowego i złóż wniosek o jego potwierdzenie.
Uwaga! Żeby uzyskać potwierdzony formularz, najpierw musisz rozliczyć się w polskim Urzędzie Skarbowym z dochodów uzyskanych w Holandii.
- PIT-36 i Z/G
Jeśli pracowałeś(aś) w Holandii lub pobierałeś(aś) stamtąd świadczenie, masz obowiązek zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego Twoje holenderskie dochody. Dokonasz tego składając deklarację podatkową PIT-36 oraz załącznik Z/G.
Możemy wykonać rozliczenie z polskim Urzędem Skarbowym za Ciebie – za jedynie 150zł. Zleć nam usługę online zostawiając poniżej swój adres e-mail. W wiadomości zwrotnej prześlemy Ci szczegóły dotyczące dalszej współpracy – bez zobowiązań i ukrytych kosztów.
W sprawie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.
Pracowałem tylko za granicą, czy musze rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym?
Wszelkie dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju je uzyskałeś(aś) powinieneś(aś) rozliczyć w Polsce.
Dotyczy się to zarówno dochodów z tytułu pracy, chorobowego, bezrobotnego , emerytury lub renty.
Jeśli z jakiegoś powodu nie rozliczyłeś(aś) się w terminie możesz zrobić to do 6 lat wstecz.
Uwaga! Urząd skarbowy może naliczyć karne odsetki za nieterminowe złożenie deklaracji.
Do kiedy muszę rozliczyć się w Polsce?
Aby rozliczyć się w terminie deklarację za rok 2022 należy złożyć do 2 maja 2023.
Jeśli z jakiegoś powodu nie rozliczyłeś(aś) się w terminie możesz zrobić to do 6 lat wstecz.
Urząd Skarbowy w Polsce posiada dostęp do europejskiej bazy danych o dochodach uzyskanych na terenie całej Unii Europejskiej.
Obecnie należy złożyć deklarację za lata 2023/2022/2021/2020/2019/2018.
Jakie dokumenty potrzebne są do wykonania PIT-u?
Podstawowym dokumentem wymaganym do rozliczenia jest twoja roczna karta podatkowa z kraju w którym uzyskałeś przychód:
Holandia – JAAROPGAAF lub JAAROPGAVE
Niemcy – LOHNSTEUERBESCHENINGUNG
Austrii – LOHNZETTEL
Czechach – POTVRZENI
Polska – PIT 11/ PIT 40A/ PIT 16A/ PIT 11A
Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Niemiec?
Aby prawidłowo wykonać rozliczenie niemieckiego podatku należy przygotować:
– Roczną kartę podatkową Lognsteuerbescheiningung, wydawaną od każdego pracodawcy
Jeżeli nie posiadasz kompletu niemieckich kart podatkowych za dany rok, zwróć się z prośbą o ich wydanie do swojej niemieckiej agencji pracy lub pracodawcy.
– Jeśli otrzymywałeś z Niemiec jakiekolwiek swiadczenie ( zasilek dla bezrobotnych, chorobowe, rentę emeryture) przygotuj również dokumenty potwierdzjące okres i całkowitą kwotę otrzymanego świadczenia, z urzędu, z którego je otrzymywałeś(aś).
– Zaświadczenie o dochodach UE/EOG podbite przez polski Urząd Skarbowy, potwierdzające osiągnięty dochód poza Niemcami.
Wzór takiego formularza znajdziesz na naszej stronie w zakładce „Zaświadczenie o dochodach”.
Uwaga! Aby otrzymać w/w dokument w pierwszej kolejności należy rozliczyć się w polskim Urzędzie Skarbowym i złożyć deklaracje podatkową tzw. PIT 36 z załącznikiem Z/G.
Jak długo czeka się na zwrot podatku z Niemiec?
Średni czas oczekiwania na decyzję wydana przez niemiecki urząd Finanzamt wynosi od 3 do 12 miesięcy.
Czy muszę się rozliczać z podatku w Niemczech?
Zgodnie z prawem każda osoba, która pracowała na terenie Niemiec lub pobierała jakiekolwiek swiadczenie np. chorobowe, bezrobotne, rentę lub emeryturę ma obowiązek rozliczyć się w Niemczech oraz wykazać te dochody również w polskim Urzędzie Skarbowym składając deklaracje PIT 36 z załącznikiem Z/G.
Do kiedy trzeba złożyć zeznanie do niemieckiego urzędu?
Aby prawidłowo rozliczyć się z podatku w Niemczech deklaracje za każdy bieżący rok rozliczeniowy należy złożyć w terminie do 31 Lipca. Po przekroczeniu wspomnianej daty można rozliczyć się maksymalnie do 4 lat wstecz.
Uwaga! Za nieterminowe rozliczenie się urząd Finanzamt może nałożyć karę skarbowa za zwłokę.
Jesteś zainteresowany współpracą z nami?
Przejdź do zakładki Kontakt lub zadzwoń do nas bezpośrednio na numer telefonu: +48 880 100 686, lub +48 662 483 332